1. 简介
企业员工触发风险规则后,所有风险将会被记录下来,未进行审计的潜在风险将被集成并统一集成显示,这一阶段的目标是确保所有可能存在的合规风险都被捕捉到,并进行初步的分类和手动审计。审计后的结果也将集成功能块统一查看,可查看审计意见、上下文或重新进行审计。针对风险审计过程,集成于「审计日志」模块,让每一次审计都有迹可循。
2. 应用场景
★金融行业做质检审计,风险管控,满足行业政策合规。
★服务性质的行业做质检审计,可以及时发现员工的服务性是否良好。
3. 审计风险
●点击
「风险合规」-「风险记录」
●所有未进行审计的风险归类查看
●点击待处理的风险进行风险类型标注,同时可填写审计意见。
4. 查看风险审计
●点击
「风险合规」-「风险审计」
●查看所有审计过的风险情况,支持查看上下文,支持更改审计结果。
5.查看审计日志
●点击
「风险合规」-「审计日志」
●查看所有审计过的历史过程。